Kit Documentale Manuale Sistema di Gestione ISO/IEC 27001

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VERSIONE DEL KIT:

Il Kit Documentale MANUALE ISO/IEC 27001 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI DATI è CONFORME ai punti della norma ISO/IEC 27001:2013 ed è sviluppato in LINGUA ITALIANA.

CONTENUTO DEL KIT:

Il Kit Documentale MANUALE ISO/IEC 27001 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI DATI è composto da n.6 (SEI) file:

  • n.1 MANUALE ISO/IEC 27001 in formato Word modificabile di 39 (TRENTANOVE) pagine suddiviso nelle seguenti sezioni:

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SGSD
2 I RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI DEL SGSD
3 TERMINI E DEFINIZIONI
3.1 TERMINI, DEFINIZIONI E SIGLE
4 CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE
4.1 L’ORGANIZZAZIONE E IL SUO CONTESTO
4.2 COMPRENSIONE DELLE ESIGENZE E DELLE ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE
4.3 IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
4.4 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI ED I SUOI PROCESSI
4.4.1 DETERMINAZIONE DEI PROCESSI NECESSARI PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
5 LEADERSHIP
5.1 LEADERSHIP E IMPEGNO
5.2 POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE
5.3 RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ NELL’ORGANIZZAZIONE
6 PIANIFICAZIONE
6.1 PIANO PER AFFRONTARE RISCHI ED OPPORTUNITÀ
6.1.1 GENERALITÀ
6.1.2 VALUTAZIONE DEI RISCHIO RELATIVO ALLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
6.1.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO RELATIVO ALLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
6.2 OBIETTIVI PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E PIANIFICAZIONE PER IL LORO RAGGIUNGIMENTO
7 SUPPORTO
7.1 RISORSE
7.2 COMPETENZA
7.3 CONSAPEVOLEZZA
7.4 COMUNICAZIONE
7.5 INFORMAZIONI DOCUMENTATE
7.5.1 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
7.5.2 CREAZIONE E AGGIORNAMENTO
7.5.3 CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE
8 ATTIVITA’ OPERATIVE
8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO OPERATIVI
8.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO RELATIVO ALLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
8.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO RELATIVO ALLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
9 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
9.1 MONITORAGGIO, MISURAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE
9.2 AUDIT INTERNI
9.3 RIESAME DELLA DIREZIONE
10 MIGLIORAMENTO
10.1 NON CONFORMITÀ E AZIONI CORRETTIVE
10.2 MIGLIORAMENTO CONTINUO

  • n. 5 (CINQUE) file in formato Word ed Excel modificabili, allegati al manuale:

ALLEGATO 1 – POLITICA DELLA SICUREZZA INFORMAZIONI
ALLEGATO 2 – MANSIONARIO AZIENDALE
ALLEGATO 3A – ORGANIGRAMMA FUNZIONALE
ALLEGATO 3B – ORGANIGRAMMA PRIVACY
ALLEGATO 4 – PROCESSI SISTEMA DI GESTIONE

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