Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 22000
Il prezzo originale era: 490,00€.390,00€Il prezzo attuale è: 390,00€. + IVA
Acquista e fai subito il download del Kit Documentale pronto all’uso per implementare il Sistema di Gestione ISO 22000 per la Sicurezza Alimentare composto da Manuale, Allegati, Procedure Operative e Moduli di Registrazione delle evidenze in formato Word ed Excel modificabili.
IL KIT DOCUMENTALE ISO 22000:
Il Kit Documentale permette una rapida implementazione del Sistema di Gestione ISO 22000 per la Sicurezza Alimentare all’interno dell’Azienda. Il Kit è completo di tutti i documenti necessari a soddisfare i requisiti della norma: Manuale del Sistema, Procedure Operative e Moduli di Registrazione delle Evidenze, in formato Word ed Excel, pronti all’uso e personalizzabili.
VERSIONE DEL KIT:
Il Kit Documentale ISO 22000 è CONFORME alla Norma ISO 22000:2018 ed è sviluppato in LINGUA ITALIANA.
ULTIMA REVISIONE NORMATIVA
Emendamento 1:2024 – Cambiamenti legati all’azione del clima
In data 23 febbraio 2024 l’ISO, attraverso la pubblicazione di “Amendements”, ha introdotto delle modifiche, relative ai cambiamenti climatici, nell’ambito del Capitolo 4 di una serie di standard, tra cui la ISO 22000.
Le modifiche introdotte riguardano i §§ 4.1 e 4.2, vale a dire:
- 4.1 Comprendere l’organizzazione e il suo contesto, dove viene aggiunta la seguente frase: “L’organizzazione deve determinare se il cambiamento climatico è una questione rilevante”.
- 4.2 Comprendere i bisogni e le aspettative delle parti interessate, dove viene aggiunta la seguente frase: “NOTA: le parti interessate rilevanti possono avere requisiti relativi al cambiamento climatico”.
CONTENUTO DEL KIT:
Il Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 22000 è composto da 59 (CINQUANTANOVE) file in formato Word ed Excel modificabili:
- n° 1 MANUALE
- n° 4 ALLEGATI
- n° 18 PROCEDURE OPERATIVE
- n° 36 MODULI DI REGISTRAZIONE EVIDENZE
Manuale Sistema di Gestione Sicurezza Alimentare ISO 22000:2018 | ||||
# PR | # MOD | TIPO DOC. | IDENTIFICATIVO | TITOLO |
/ | / | MANUALE | / | MANUALE SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA ALIMENTARE |
/ | / | ALLEGATO | 1 | POLITICA DEL SGSA |
/ | / | ALLEGATO | 2 | MANSIONARIO AZIENDALE |
/ | / | ALLEGATO | 3 | ORGANIGRAMMA FUNZIONALE |
/ | / | ALLEGATO | 4 | PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE |
Procedure e Moduli di Registrazione Evidenze Sistema di Gestione Sicurezza Alimentare ISO 22000:2018 | ||||
# PR | # MOD | TIPO DOC. | IDENTIFICATIVO | TITOLO |
1 | PROCEDURA | 2.1 | GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA | |
1 | MODULO | 2.1.1 | ELENCO ED ARCHIVIO | |
2 | PROCEDURA | 6.1.1 | VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’ | |
2 | MODULO | 6.1.1.1 | VALUTAZIONE DEI RISCHI ISO 22000:2018 | |
3 | PROCEDURA | 6.3 | PIANIFICAZIONE DELLE MODIFICHE | |
4 | PROCEDURA | 7.1.2 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | |
3 | MODULO | 7.1.2.1 | PROGRAMMA ATTIVITA’ ADDESTRATIVA | |
4 | MODULO | 7.1.2.2 | RAPPORTO ATTIVITA’ ADDESTRAMENTO | |
5 | MODULO | 7.1.2.3 | SCHEDA PERSONALE | |
6 | MODULO | 7.1.2.4 | SCHEDA COLLABORATORE | |
5 | PROCEDURA | 7.1.3 | GESTIONE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE | |
7 | MODULO | 7.1.3.1 | REGISTRO MEZZI E ATTREZZATURE | |
8 | MODULO | 7.1.3.2 | PROGRAMMA MANUTENZIONE | |
6 | PROCEDURA | 7.1.5 | GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE | |
9 | MODULO | 7.1.5.1 | SCHEDA GESTIONE STRUMENTO | |
10 | MODULO | 7.1.5.2 | REGISTRO STRUMENTI DI MISURA | |
7 | PROCEDURA | 7.1.6 | GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI | |
11 | MODULO | 7.1.6.1 | QUESTIONARIO QUALIFICA FORNITORI | |
12 | MODULO | 7.1.6.1.1 | CHECK LIST VALUTAZIONE FORNITORI | |
13 | MODULO | 7.1.6.2 | SCHEDA VALUTAZIONE FORNITORI | |
14 | MODULO | 7.1.6.3 | REGISTRO FORNITORI ACCETTATI | |
8 | PROCEDURA | 7.5 | GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | |
15 | MODULO | 7.5.1 | STATO REVISIONE E DISTRIBUZIONE DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE | |
9 | PROCEDURA | 8.2 | PROGRAMMA DEI PREREQUISITI | |
16 | MODULO | 8.2.1 | REGISTRO DEI VISITATORI | |
17 | MODULO | 8.2.2 | MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DEI PREREQUISITI | |
18 | MODULO | 8.2.3 | REPORT PULIZIA E SANIFICAZIONE | |
19 | MODULO | 8.2.4 | REPORT AUDIT DI SANIFICAZIONE | |
20 | MODULO | 8.2.5 | REPORT CONTROLLO PARASSITI | |
10 | PROCEDURA | 8.4 | PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE | |
21 | MODULO | 8.4.1 | RAPPORTO PROVA DI EMERGENZA | |
22 | MODULO | 8.4.2 | RAPPORTO SITUAZIONE DI EMERGENZA | |
11 | PROCEDURA | 8.5.4 | PIANO HACCP | |
23 | MODULO | 8.5.4.1 | STUDIO HACCP | |
24 | MODULO | 8.5.4.2 | SCHEDA ANALISI DEI PERICOLI | |
12 | PROCEDURA | 8.7 | GESTIONE NON CONFORMITA’ E RECLAMI CLIENTE | |
25 | MODULO | 8.7.1 | RAPPORTO NON CONFORMITA’ | |
26 | MODULO | 8.7.2 | REGISTRO NON CONFORMITA’ | |
13 | PROCEDURA | 8.9 | CONTROLLO DEI PRODOTTI NON CONFORMI | |
27 | MODULO | 8.9.1 | SMALTIMENTO DEI PRODOTTI NON CONFORMI | |
14 | PROCEDURA | 8.9.4 | RICHIAMO DEI PRODOTTI | |
28 | MODULO | 8.9.4.1 | REPORT RICHIAMO DEI PRODOTTI | |
15 | PROCEDURA | 8.9.5 | RITIRO DEI PRODOTTI DAL MERCATO | |
16 | PROCEDURA | 9.2 | GESTIONE VERIFICHE ISPETTIVE | |
29 | MODULO | 9.2.1 | AUDIT DI PRIMA PARTE | |
30 | MODULO | 9.2.2 | AUDIT CHECK LIST | |
31 | MODULO | 9.2.3 | AUDIT STATO ISPEZIONE | |
32 | MODULO | 9.2.4 | SCHEDA QUALIFICA AUDITOR | |
17 | PROCEDURA | 9.3 | RIESAMI | |
33 | MODULO | 9.3.1 | RIESAME POLITICHE AZIENDALI ISO 22000:2018 | |
18 | PROCEDURA | 10.3 | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | |
34 | MODULO | 10.3.1 | RAPPORTO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE PREVENTIVA | |
35 | MODULO | 10.3.2 | REGISTRO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE PREVENTIVA | |
36 | MODULO | 10.3.3 | REGISTRO SEGNALAZIONI DI TERZI |