Kit Documentale Sistema di Gestione UNI EN 9100

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Acquista e fai subito il download del Kit Documentale pronto all’uso per implementare il Sistema di Gestione UNI EN 9100 – Requisiti per le organizzazioni dell’aeronautica, dello spazio e della difesa – composto da Manuale, Allegati, Procedure Operative e Moduli di Registrazione delle evidenze in formato Word ed Excel modificabili.

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IL KIT DOCUMENTALE SISTEMA DI GESTIONE UNI EN 9100:

Il Kit Documentale permette una rapida implementazione del Sistema di Gestione UNI EN 9100 Requisiti per le organizzazioni dell’aeronautica, dello spazio e della difesa all’interno dell’Azienda. Il Kit è completo di tutti i documenti necessari a soddisfare i requisiti della norma: Manuale del Sistema, Procedure Operative e Moduli di Registrazione delle Evidenze, in formato Word ed Excel, pronti all’uso e personalizzabili.

VERSIONE DEL KIT:

Il Kit Documentale Sistema di Gestione UNI EN 9100 è CONFORME alla versione UNI EN 9100:2018 ed è sviluppato in LINGUA ITALIANA.

CONTENUTO DEL KIT:

Il Kit Documentale Sistema di Gestione UNI EN 9100 è composto da un totale di 73 (SETTANTATRE) file in formato Word ed Excel personalizzabili:

  • n° 1 MANUALE
  • n° 6 ALLEGATI AL MANUALE
  • n° 23 PROCEDURE OPERATIVE
  • n° 43 MODULI DI REGISTRAZIONE
Manuale UNI EN 9100:2018
# PR # IO # MOD TIPO DOC. IDENTIFICATIVO TITOLO
/ / / MANUALE / MANUALE SISTEMA DI GESTIONE UNI EN 9100:2018
/ / / ALLEGATO 1 POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE UNI EN 9100:2018
/ / / ALLEGATO 2 MANSIONARIO AZIENDALE
/ / / ALLEGATO 3 ORGANIGRAMMA FUNZIONALE
/ / / ALLEGATO 4 PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE UNI EN 9100:2018
/ / / ALLEGATO 5 NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE
/ / / ALLEGATO 6 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE
PROCEDURE, ISTRUZIONI OPERATIVE e MODULI DI REGISTRAZIONE EVIDENZE UNI EN 9100:2018
# PR # IO # MOD TIPO DOC. IDENTIFICATIVO TITOLO
1 PROCEDURA 2.1 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA
1 MODULO 2.1.1 ELENCO ED ARCHIVIO
2 PROCEDURA 6.1.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’
2 MODULO 6.1.1.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI SISTEMA DI GESTIONE UNI EN 9100:2018
3 PROCEDURA 7.1.2 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
3 MODULO 7.1.2.1 PROGRAMMA ATTIVITA’ ADDESTRATIVA
4 MODULO 7.1.2.2 RAPPORTO ATTIVITA’ ADDESTRAMENTO
5 MODULO 7.1.2.3 SCHEDA PERSONALE
6 MODULO 7.1.2.4 SCHEDA COLLABORATORE
4 PROCEDURA 7.1.3 GESTIONE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE
7 MODULO 7.1.3.1 REGISTRO MEZZI E ATTREZZATURE
8 MODULO 7.1.3.2 PROGRAMMA MANUTENZIONE
5 PROCEDURA 7.1.5 GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE
9 MODULO 7.1.5.1 SCHEDA GESTIONE STRUMENTO
10 MODULO 7.1.5.2 REGISTRO STRUMENTI DI MISURA
6 PROCEDURA 7.5.2 GESTIONE INFORMAZIONI E DOCUMENTI DI COMMESSA
11 MODULO 7.5.2.1 ELENCO DOCUMENTI COMMESSA
7 PROCEDURA 7.5 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE
12 MODULO 7.5.1 STATO REVISIONE E DISTRIBUZIONE DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE
8 PROCEDURA 8.1.2 GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE
13 MODULO 8.1.2.1 MODULO DI IDENTIFICAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE
14 MODULO 8.1.2.2 MODULO DI CONTROLLO DELLA CONFIGURAZIONE
15 MODULO 8.1.2.3 MODULO DI TRACCIABILITA’ DELLE MODIFICHE
16 MODULO 8.1.2.4 MODULO DI VERIFICA E VALIDAZIONE
9 PROCEDURA 8.1.3 GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL PRODOTTO
17 MODULO 8.1.3.1 MODULO DI RACCOLTA EVIDENZE SICUREZZA PRODOTTO
18 MODULO 8.1.3.2 ANALISI FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
10 PROCEDURA 8.1.4 PREVENZIONE DELLE PARTI CONTRAFFATTE
19 MODULO 8.1.4.1 MODULO DI ISPEZIONE E TEST DI VERIFICA
11 PROCEDURA 8.2 GESTIONE DEI PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE
12 PROCEDURA 8.3 PROGETTAZIONE
20 MODULO 8.3.1 DATI IN INGRESSO ALLA PROGETTAZIONE
21 MODULO 8.3.2 PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
22 MODULO 8.3.3 RIESAME-VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
23 MODULO 8.3.4 REGISTRO DOCUMENTAZIONE PROGETTAZIONE
13 PROCEDURA 8.4 GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
24 MODULO 8.4.1 QUESTIONARIO QUALIFICA FORNITORI
25 MODULO 8.4.2 SCHEDA VALUTAZIONE FORNITORI
26 MODULO 8.4.3 REGISTRO FORNITORI ACCETTATI
14 PROCEDURA 8.4.3 INFORMAZIONE AI FORNITORI ESTERNI
27 MODULO 8.4.3.1 MODULO DI VERBALE DI AUDIT DI SECONDA PARTE
15 PROCEDURA 8.5.1 CONTROLLO PRODUZIONE ED EROGAZIONE SERVIZI
16 PROCEDURA 8.5.1.2 CONVALIDA E CONTROLLO DEI PROCESSI SPECIALI
28 MODULO 8.5.1.2.1 CONTROLLO E VERIFICA DEI PROCESSI SPECIALI
29 MODULO 8.5.1.2.2 EVIDENZE E QUALIFICHE DEI PROCESSI SPECIALI
17 PROCEDURA 8.5.1.3 VERIFICA DEL PROCESSO DI PRODUZIONE
30 MODULO 8.5.1.3.1 VERIFICA DELLA PRODUZIONE
31 MODULO 8.5.1.3.2 VERIFICA DEL PROCESSO PRODUTTIVO
18 PROCEDURA 8.5.4 PRESERVAZIONE
32 MODULO 8.5.4.1 REGISTRO IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITA’
33 MODULO 8.5.4.2 MODULO DI ISPEZIONE E PULIZIA
19 PROCEDURA 8.7 GESTIONE NON CONFORMITA’ E RECLAMI CLIENTE
34 MODULO 8.7.1 RAPPORTO NON CONFORMITA’
35 MODULO 8.7.2 REGISTRO NON CONFORMITA’
20 PROCEDURA 9.1 SODDISFAZIONE CLIENTE, ANALISI DEI DATI E TECNICHE STATISTICHE
36 MODULO 9.1.1 QUESTIONARIO SODDISFAZIONE CLIENTE
21 PROCEDURA 9.2 GESTIONE VERIFICHE ISPETTIVE
37 MODULO 9.2.1 AUDIT DI PRIMA PARTE
38 MODULO 9.2.2 AUDIT CHECK LIST
39 MODULO 9.2.3 AUDIT STATO ISPEZIONE
40 MODULO 9.2.4 SCHEDA QUALIFICA AUDITOR
22 PROCEDURA 9.3 RIESAMI
41 MODULO 9.3.1 RIESAME POLITICHE AZIENDALI
23 PROCEDURA 10.3 AZIONI DI MIGLIORAMENTO
42 MODULO 10.3.1 RAPPORTO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE MIGLIORAMENTO
43 MODULO 10.3.2 REGISTRO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE MIGLIORAMENTO

 

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