Kit Documentale Procedura ISO 14001 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO OPERATIVO

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VERSIONE DEL KIT DOCUMENTALE:

Il Kit Documentale Procedura ISO 14001 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO OPERATIVO è  sviluppato in LINGUA ITALIANA ed è redatto in conformità ai punti 8.1 della norma ISO 14001:2015

CONTENUTO DEL KIT DOCUMENTALE:

Il Kit Documentale è composto da  n.1 PROCEDURA OPERATIVA + N. 8 MODULI per un totale di 9 (NOVE) files in formato Word ed Excel modificabili e personalizzabili:

  • n.1 PROCEDURA OPERATIVA in formato Word modificabile: “PIANIFICAZIONE E CONTROLLO OPERATIVO” di 9 pagine suddiviso nelle seguenti sezioni:

1. SCOPO E GENERALITÀ
2. APPLICABILITÀ E RESPONSABILITÀ
2.1 APPLICABILITÀ
2.2 FUNZIONI COINVOLTE E RESPONSABILITÀ
3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
3.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO OPERATIVO ATTIVITÀ RELATIVE ALL’AMBIENTE

– 3.2.1 VALUTAZIONE AMBIENTALE INIZIALE E AGGIORNAMENTI
– 3.2.2 VALUTAZIONE RIFIUTI PRODOTTI
– 3.2.3 VALUTAZIONE SOSTANZE PERICOLOSE IN USO
– 3.2.4 VALUTAZIONE DEGLI ACQUISTI DI VETTORI ENERGETICI, MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI GREEN
– 3.2.5 VALUTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
– 3.2.6 VALUTAZIONE DEI CONSUMI
– 3.2.7 VALUTAZIONE DELLE PERDITE DI GAS REFRIGERANTE DAGLI IMPIANTI
– 3.2.8 VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
– 3.2.9 VALUTAZIONE DEL RUMORE
– 3.2.10 PIANIFICAZIONE DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE CHE SI POSSONO AVERE ALL’INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO ATTRAVERSO LA STESURA E AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL PEI (PIANO DI EMERGENZA INTERNO)
– 3.2.11 PIANIFICAZIONE DELLE ESERCITAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE SEGUENDO LE PRESCRIZIONI PREVISTE NEL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
– 3.2.12 PIANIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DEI FORNITORI CHE HANNO IMPATTI SU AMBIENTE
– 3.2.13 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE PERIODICA DI IMPIANTI, MEZZI E ATTREZZATURE CHE SONO DISCIPLINATE DA PRESCRIZIONI LEGISLATIVE O DA PRESCRIZIONI DEL PRODUTTORE CHE HANNO IMPATTI SU AMBIENTE
– 3.2.14 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI AUDIT SUI SISTEMI DI GESTIONE IMPLEMENTATI
– 3.2.15 PIANIFICAZIONE DELLA ATTIVITÀ DI RIESAME DELLA DIREZIONE ANNUALE SUI SISTEMI DI GESTIONE IMPLEMENTATI
– 3.2.16 PIANIFICAZIONE DEGLI INDICATORI UTILIZZATI PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE.
– 3.2.17 PIANIFICAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI.
– 3.2.18 PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO CON INSERIMENTO DEI REQUISITI AMBIENTALI.
– 3.2.19 PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI NEL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO E AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO.
– 3.2.20 PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI NEL PROCESSO PRODUTTIVO.
– 3.2.21 PIANIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI AMBIENTALI.

3.2 RESPONSABILI DEL CONTROLLO OPERATIVO ATTIVITÀ RELATIVE ALL’AMBIENTE
4. TERMINI, DEFINIZIONI E SIGLE
5. DISTRIBUZIONE
6. ALLEGATI E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
7. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE REGISTRAZIONI

  • n.8 MODULI di registrazione delle evidenze in formato Word ed Excel modificabili:

– Mod.8.1.1 SOSTANZE PERICOLOSE (Excel)
– Mod.8.1.2 ACQUISTI GREEN (Excel)
– Mod.8.1.3 GESTIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (Excel)
– Mod.8.1.4 CONTROLLO OPERATIVO ASPETTI AMBIENTALI (Excel)
– Mod.8.1.5 CONTROLLO AUTORIZZAZIONI FORNITORI RIFIUTI (Excel)
– Mod.8.1.6 REVISIONE DEI CONTRATTI AMBIENTE (Excel)
– Mod.8.1.7 CONTROLLO OPERATIVO FORNITORI (Excel)
– Mod.8.1.8 CONTROLLO OPERATIVO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI AMBIENTALI (Excel)

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