Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 – ISO 37001 – ISO 39001 – ISO 50001

990,00 + IVA

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VERSIONE DEL KIT

Il Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 – ISO 37001 – ISO 39001 – ISO 50001 è CONFORME alle seguenti versioni delle singole norme:

ISO 9001 versione 2015: ISO 9001:2015
ISO 45001 versione 2018: ISO 45001:2018
ISO 14001 versione 2015: ISO 14001:2015
ISO 37001 versione 2016: ISO 37001:2016
ISO 39001 versione 2012: ISO 39001:2012
ISO 50001 versione 2018: ISO 50001:2018

Il Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 – ISO 37001 – ISO 39001 – ISO 50001 è sviluppato in LINGUA ITALIANA.


CONTENUTO DEL KIT:

Il Kit documentale Integrato contiene i seguenti n° 120 (centoventi) documenti in formato Word ed Excel modificabili:

  • n.1 MANUALE
  • n. 10 ALLEGATI
  • n.  28 PROCEDURE OPERATIVE
  • n. 81 MODULI DI REGISTRAZIONE 
MANUALE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 – ISO 37001 – ISO 39001 – ISO 50001
# PR # MOD TIPO DOC. IDENTIFICATIVO TITOLO
/ / MANUALE / MANUALE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
/ / ALLEGATO 1 POLITICA DEL SGI
/ / ALLEGATO 2 MANSIONARIO AZIENDALE
/ / ALLEGATO 3 DELEGHE
/ / ALLEGATO 3A ORGANIGRAMMA FUNZIONALE
/ / ALLEGATO 3B ORGANIGRAMMA SICUREZZA
/  /  ALLEGATO  4 PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
/ / ALLEGATO 5 SISTEMA DISCIPLINARE ISO 37001
/ / ALLEGATO 6 NOMINA RSGI
/ / ALLEGATO 7 NOMINA FUNZIONE CONFORMITA’ ISO 37001
/ / ALLEGATO 8 NOMINA ENERGY MANAGER
PROCEDURE E MODULI DI REGISTRAZIONE EVIDENZE SGI ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 – ISO 37001 – ISO 39001 – ISO 50001
# PR # MOD TIPO DOC. IDENTIFICATIVO TITOLO
1 PROCEDURA 2.1 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA
1 MODULO 2.1.1 ELENCO ED ARCHIVIO
2 PROCEDURA 6.1.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’
2 MODULO 6.1.1.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016, ISO 39001:2012 E ISO 50001:2018
3 PROCEDURA 6.1.2 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E DEI RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI
4 PROCEDURA 6.1.3 VALUTAZIONE AMBIENTALE INIZIALE
3 MODULO 6.1.3.1 ANALISI AMBIENTALE INIZIALE ISO 14001
5 PROCEDURA 6.1.4 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE
4 MODULO 6.1.4.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE ISO 37001
6 PROCEDURA 7.1.2 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
5 MODULO 7.1.2.1 PROGRAMMA ATTIVITA’ ADDESTRATIVA
6 MODULO 7.1.2.2 RAPPORTO ATTIVITA’ ADDESTRAMENTO
7 MODULO 7.1.2.3 SCHEDA PERSONALE
8 MODULO 7.1.2.4 SCHEDA COLLABORATORE
9 MODULO 7.1.2.5 SCADENZIARIO CORSI SICUREZZA
7 PROCEDURA 7.1.3 GESTIONE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE
10 MODULO 7.1.3.1 REGISTRO MEZZI E ATTREZZATURE
11 MODULO 7.1.3.2 PROGRAMMA MANUTENZIONE
8 PROCEDURA 7.1.5 GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE
12 MODULO 7.1.5.1 SCHEDA GESTIONE STRUMENTO
13 MODULO 7.1.5.2 REGISTRO STRUMENTI DI MISURA
9 PROCEDURA 7.4 COMUNICAZIONE , CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE
10 PROCEDURA 7.5.2 GESTIONE INFORMAZIONI E DOCUMENTI DI COMMESSA
14 MODULO 7.5.2.1 ELENCO DOCUMENTI COMMESSA
11 PROCEDURA 7.5 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE
15 MODULO 7.5.1 STATO REVISIONE E DISTRIBUZIONE DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
12 PROCEDURA 8.1.1 PIANIFICAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE
16 MODULO 8.1.1.1 MATRICE EVENTI INCIDENTALI
17 MODULO 8.1.1.2 RAPPORTO PROVA DI EMERGENZA
18 MODULO 8.1.1.3 RAPPORTO SITUAZIONE DI EMERGENZA
13 PROCEDURA 8.1.2 GESTIONE DEI RIFIUTI
19 MODULO 8.1.2.1 ELENCO RIFIUTI E CLASSI DI PERICOLO
20 MODULO 8.1.2.2 TABELLA FORMULARI EMESSI
14 PROCEDURA 8.1.3.1 DUE DILIGENCE
21 MODULO 8.1.3.1.1 REGISTRO DUE DILIGENCE
22 MODULO 8.1.3.1.2 DUE DILIGENCE PER TRANSAZIONI, PROGETTI E ATTIVITÀ
23 MODULO 8.1.3.1.3A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
24 MODULO 8.1.3.1.3B IMPEGNO ANTI CORRUZIONE ISO 37001
25 MODULO 8.1.3.1.3C QUESTIONARIO ANTI CORRUZIONE FORNITORI ISO 37001
26 MODULO 8.1.3.1.3D DUE DILIGENCE PER SOCI IN AFFARI
27 MODULO 8.1.3.1.4 DUE DILIGENCE PER PERSONALE AZIENDALE
15 PROCEDURA 8.1.3.6 OMAGGI, OSPITALITÀ, DONAZIONI E SIMILI BENEFITS
28 MODULO 8.1.3.6.1 REGISTRO DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI REGALI E OMAGGI
29 MODULO 8.1.3.6.2 GESTIONE REGALI E OMAGGI
16 PROCEDURA 8.1.3.8 SEGNALAZIONI
30 MODULO 8.1.3.8.1 MODULO SEGNALAZIONI
31 MODULO 8.1.3.8.2 REGISTRO SEGNALAZIONI
17 PROCEDURA 8.1.3.9 INDAGINI E GESTIONE DELLA CORRUZIONE
32 MODULO 8.1.3.9.1 RAPPORTO DI INDAGINE
18 PROCEDURA 8.1.4 ANALISI ENERGETICA
33 MODULO 8.1.4.1 ANALISI ENERGETICA ISO 50001
19 PROCEDURA 8.1 PIANIFICAZIONE CONTROLLO OPERATIVO
34 MODULO 8.1.1 SCADENZIARIO VALUTAZIONE RISCHI PRESENTI NEL DVR
35 MODULO 8.1.2 SCADENZIARIO VISITE MEDICHE
36 MODULO 8.1.3 CATEGORIE DI LAVORATORI E DPI
37 MODULO 8.1.4 SCHEDA CONSEGNA DPI
38 MODULO 8.1.5 VERBALE COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
39 MODULO 8.1.6 SCADENZIARIO SIMULAZIONE PIANI DI ENERGENZA INTERNI
40 MODULO 8.1.7 SCADENZIARIO ELEZIONI RLS
41 MODULO 8.1.8 PROGRAMMA RIUNIONI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
42 MODULO 8.1.9 CONTROLLO OPERATIVO MANUTENZIONI
43 MODULO 8.1.10 CONTROLLO ESTINTORI
44 MODULO 8.1.11 CONTROLLO CASSETTINA DI PRIMO SOCCORSO
45 MODULO 8.1.12 CONTROLLO INDICATORI SICUREZZA
46 MODULO 8.1.13 REVISIONE DEI CONTRATTI SICUREZZA
47 MODULO 8.1.14 CONTROLLO OPERATIVO FORNITORI
48 MODULO 8.1.15 SOSTANZE PERICOLOSE
49 MODULO 8.1.16 ACQUISTI GREEN
50 MODULO 8.1.17 GESTIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
51 MODULO 8.1.18 CONTROLLO OPERATIVO ASPETTI AMBIENTALI
52 MODULO 8.1.19 CONTROLLO AUTORIZZAZIONI FORNITORI RIFIUTI
53 MODULO 8.1.20 REVISIONE DEI CONTRATTI AMBIENTE
54 MODULO 8.1.21 CONTROLLO OPERATIVO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI AMBIENTALI
55 MODULO 8.1.22 CHECK LIST AUTISTA ISO 39001
20 PROCEDURA 8.2 GESTIONE DEI PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE
21 PROCEDURA 8.3 PROGETTAZIONE
56 MODULO 8.3.1 DATI IN INGRESSO ALLA PROGETTAZIONE
57 MODULO 8.3.2 PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
58 MODULO 8.3.3 RIESAME-VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
59 MODULO 8.3.4 REGISTRO DOCUMENTAZIONE PROGETTAZIONE
22 PROCEDURA 8.4 GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
60 MODULO 8.4.1 QUESTIONARIO QUALIFICA FORNITORI
61 MODULO 8.4.2 SCHEDA VALUTAZIONE FORNITORI
62 MODULO 8.4.3 REGISTRO FORNITORI ACCETTATI
23 PROCEDURA 8.5 GESTIONE DEL PROCESSO
24 PROCEDURA 8.7 GESTIONE NON CONFORMITA’ E RECLAMI CLIENTE
63 MODULO 8.7.1 RAPPORTO NON CONFORMITA’
64 MODULO 8.7.2 REGISTRO NON CONFORMITA’
25 PROCEDURA 9.1 SODDISFAZIONE CLIENTE, ANALISI DEI DATI E TECNICHE STATISTICHE
65 MODULO 9.1.1 QUESTIONARIO SODDISFAZIONE CLIENTE
26 PROCEDURA 9.2 GESTIONE VERIFICHE ISPETTIVE
66 MODULO 9.2.1 AUDIT DI PRIMA PARTE
67 MODULO 9.2.2 ISO 14001 AUDIT CHECK LIST SISTEMA
68 MODULO 9.2.2 ISO 14001 AUDIT CHECK LIST LEGISLATIVA
69 MODULO 9.2.2 ISO 45001 AUDIT CHECK LIST SISTEMA
70 MODULO 9.2.2 ISO 45001 AUDIT CHECK LIST LEGISLATIVA
71 MODULO 9.2.2 ISO 9001 AUDIT CHECK LIST SISTEMA
72 MODULO 9.2.2 ISO 37001 AUDIT CHECK LIST SISTEMA
73 MODULO 9.2.2 ISO 50001 AUDIT CHECK LIST SISTEMA
74 MODULO 9.2.2 ISO 39001 AUDIT CHECK LIST SISTEMA
75 MODULO 9.2.3 AUDIT  STATO ISPEZIONE
76 MODULO 9.2.4 SCHEDA QUALIFICA AUDITOR
27 PROCEDURA 9.3 RIESAMI
77 MODULO 9.3.1 RIESAME POLITICHE AZIENDALI
78 MODULO 9.3.2 RIESAME ORGANO DIRETTIVO ISO 37001
79 MODULO 9.3.3 RIESAME FUNZIONE DI CONFORMITA ISO 37001
28 PROCEDURA 10.3 AZIONI DI MIGLIORAMENTO
80 MODULO 10.3.1 RAPPORTO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE PREVENTIVA
81 MODULO 10.3.2 REGISTRO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE PREVENTIVA