Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 37001

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Implementa il Sistema di Gestione Anticorruzione ISO 37001:2025 in modo semplice, veloce e autonomo.
Documenti pronti all’uso, completi e aggiornati per prepararti alla certificazione senza complicazioni.

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Cos’è la ISO 37001 e perché è importante

La norma Internazionale ISO 37001 “Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione – Requisiti e guida all’utilizzo” definisce i requisiti per implementare un Sistema di Gestione Anticorruzione efficace, in grado di prevenire, individuare e gestire i rischi di corruzione all’interno delle organizzazioni, promuovendo trasparenza, integrità e conformità normativa.

Perché scegliere il Kit Documentale ISO 37001

Questo kit ti consente di implementare in modo rapido e strutturato un Sistema di Gestione ISO 37001, senza dover creare documenti da zero.
Il Kit è completo di tutti i documenti necessari a soddisfare i requisiti della norma e ottenere la Certificazione: Manuale del Sistema, Procedure Operative e Moduli di Registrazione delle Evidenze, in formato Word ed Excel, pronti all’uso e personalizzabili.

Versione e aggiornamenti normativi

Il Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 37001 è CONFORME alla norma ISO 37001:2025 ed è sviluppato in LINGUA ITALIANA.

Contenuto del Kit

Il Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 37001 è composto da 51 (CINQUANTUNO) files in formato Word ed Excel modificabili:

  • n° 1 MANUALE del Sistema di Gestione
  • n° 5 ALLEGATI al Manuale
  • n° 14 PROCEDURE OPERATIVE
  • n° 31 MODULI DI REGISTRAZIONE delle EVIDENZE
Visualizza elenco completo della documentazione del kit
Manuale ISO 37001
# PR # MOD TIPO DOC. IDENTIFICATIVO TITOLO
/ / MANUALE / MANUALE SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE ISO 37001
/ / ALLEGATO 1 POLITICA DEL SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE
/ / ALLEGATO 2 ORGANIGRAMMA FUNZIONALE
/ / ALLEGATO 3 DELEGHE
/ / ALLEGATO 4 SISTEMA DISCIPLINARE
/ / ALLEGATO 5 NOMINA FUNZIONE DI CONFORMITA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Procedure e Moduli di Registrazione Evidenze ISO 37001
# PR # MOD TIPO DOC. IDENTIFICATIVO TITOLO
1 PROCEDURA 4.1 ANALISI DEL CONTESTO E DELLE ESIGENZE E ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE
2 PROCEDURA 4.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
1 MODULO 4.5.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI ISO 37001
3 PROCEDURA 6.1.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’
2 MODULO 6.1.1.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’ DEL SISTEMA DI GESTIONE ISO 37001
4 PROCEDURA 6.3 GESTIONE DEL CAMBIAMENTO
3 MODULO 6.3.1 RICHIESTA DEL CAMBIAMENTO
4 MODULO 6.3.2 REGISTRO DEI CAMBIAMENTI
5 PROCEDURA 7.2 GESTIONE DELLA FORMAZIONE
5 MODULO 7.2.1 PROGRAMMA ATTIVITA’ ADDESTRATIVA
6 MODULO 7.2.2 RAPPORTO ATTIVITA’ ADDESTRAMENTO
7 MODULO 7.2.3 SCHEDA PERSONALE
6 PROCEDURA 7.5 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE
8 MODULO 7.5.1 STATO REVISIONE E DISTRIBUZIONE DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE
7 PROCEDURA 8.1 CONTROLLO OPERATIVO
8 PROCEDURA 8.2 DUE DILIGENCE
9 MODULO 8.2.1 REGISTRO DUE DILIGENCE
10 MODULO 8.2.2 DUE DILIGENCE PER TRANSAZIONI, PROGETTI E ATTIVITÀ
11 MODULO 8.2.3A DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
12 MODULO 8.2.3B IMPEGNO ANTI CORRUZIONE ISO 37001
13 MODULO 8.2.3C QUESTIONARIO ANTI CORRUZIONE SOCI IN AFFARI ISO 37001
14 MODULO 8.2.3D DUE DILIGENCE PER SOCI IN AFFARI
15 MODULO 8.2.4A QUESTIONARIO ANTI CORRUZIONE PERSONALE ISO 37001
16 MODULO 8.2.4B DUE DILIGENCE PER PERSONALE AZIENDALE
9 PROCEDURA 8.7 OMAGGI, OSPITALITÀ, DONAZIONI E SIMILI BENEFITS
17 MODULO 8.7.1 REGISTRO DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI REGALI E OMAGGI
18 MODULO 8.7.2 GESTIONE REGALI E OMAGGI
10 PROCEDURA 8.9 SEGNALAZIONI
19 MODULO 8.9.1 MODULO SEGNALAZIONI
20 MODULO 8.9.2 REGISTRO SEGNALAZIONI
11 PROCEDURA 8.10 INDAGINI E GESTIONE DELLA CORRUZIONE
21 MODULO 8.10.1 RAPPORTO DI INDAGINE
12 PROCEDURA 9.2 MONITORAGGI E AUDIT INTERNI
22 MODULO 9.2.1 INDICATORI
23 MODULO 9.2.2 PIANO AUDIT DI PRIMA PARTE
24 MODULO 9.2.3 AUDIT CHECK LIST ISO 37001
25 MODULO 9.2.4 AUDIT  STATO ISPEZIONE
26 MODULO 9.2.5 SCHEDA QUALIFICA AUDITOR
13 PROCEDURA 9.3 RIESAMI
27 MODULO 9.3.1 RIESAME DELLA DIREZIONE POLITICHE ANTICORRUZIONE
28 MODULO 9.3.2 RIESAME DELL’ORGANO DIRETTIVO
29 MODULO 9.3.3 RIESAME DELLA FUNZIONE DI CONFORMITA’
14 PROCEDURA 10.3 GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’, AZIONI CORRETTIVE E MIGLIORAMENTO CONTINUO
30 MODULO 10.3.1 RAPPORTO NON CONFORMITA’, AZIONE CORRETTIVA-AZIONE PREVENTIVA
31 MODULO 10.3.2 REGISTRO NON CONFORMITA’, AZIONE CORRETTIVA-AZIONE PREVENTIVA

 

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