Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 14001 – ISO 45001

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IL KIT DOCUMENTALE INTEGRATO ISO 14001 – ISO 45001:

Il Kit Documentale permette una rapida implementazione del Sistema di Gestione Integrato ISO 14001 – ISO 45001 all’interno dell’Azienda. Il Kit è completo di tutti i documenti necessari a soddisfare i requisiti delle norme: Manuale del Sistema Integrato, Procedure Operative e Moduli di Registrazione delle Evidenze, in formato Word ed Excel, pronti all’uso e personalizzabili.

VERSIONE DEL KIT:

Il Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 14001 – ISO 45001 è CONFORME alle seguenti Norme : ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 ed è sviluppato in LINGUA ITALIANA.

ULTIMA REVISIONE NORMATIVA
Emendamento 1:2024 – Cambiamenti legati all’azione del clima
In data 23 febbraio 2024 l’ISO, attraverso la pubblicazione di “Amendements”, ha introdotto delle modifiche, relative ai cambiamenti climatici, nell’ambito del Capitolo 4 di una serie di standard, tra cui la ISO 14001 e la ISO 45001.
Le modifiche introdotte riguardano i §§ 4.1 e 4.2, vale a dire:

  • 4.1 Comprendere l’organizzazione e il suo contesto, dove viene aggiunta la seguente frase: “L’organizzazione deve determinare se il cambiamento climatico è una questione rilevante”.
  • 4.2 Comprendere i bisogni e le aspettative delle parti interessate, dove viene aggiunta la seguente frase: “NOTA: le parti interessate rilevanti possono avere requisiti relativi al cambiamento climatico”.

CONTENUTO DEL KIT:

Il Kit Documentale Sistema di Gestione Integrato ISO 14001 – ISO 45001 è composto da 76 (SETTANTASEI) files in formato Word ed Excel modificabili:

  • n° 1 MANUALE
  • n° 5 ALLEGATI
  • n° 19 PROCEDURE OPERATIVE
  • n° 51 MODULI DI REGISTRAZIONE DELLE EVIDENZE
MANUALE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 14001- ISO 45001
# PR # MOD TIPO DOC. IDENTIFICATIVO TITOLO
/ / MANUALE / MANUALE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
/ / ALLEGATO 1 POLITICA DEL SGI
/ / ALLEGATO 2 MANSIONARIO AZIENDALE
/ / ALLEGATO 3A ORGANIGRAMMA FUNZIONALE
/ / ALLEGATO 3B ORGANIGRAMMA SICUREZZA
/ / ALLEGATO 4 PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
PROCEDURE E MODULI DI REGISTRAZIONE EVIDENZE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO ISO 14001- ISO 45001
# PR # MOD TIPO DOC. IDENTIFICATIVO TITOLO
1 PROCEDURA 2.1 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA
1 MODULO 2.1.1 ELENCO ED ARCHIVIO
2 PROCEDURA 6.1.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’
2 MODULO 6.1.1.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI
3 PROCEDURA 6.1.2 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E DEI RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI
4 PROCEDURA 6.1.3 VALUTAZIONE AMBIENTALE INIZIALE
3 MODULO 6.1.3.1 ANALISI AMBIENTALE INIZIALE
5 PROCEDURA 7.1.2 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
4 MODULO 7.1.2.1 PROGRAMMA ATTIVITA’ ADDESTRATIVA
5 MODULO 7.1.2.2 RAPPORTO ATTIVITA’ ADDESTRAMENTO
6 MODULO 7.1.2.3 SCHEDA PERSONALE
7 MODULO 7.1.2.4 SCHEDA COLLABORATORE
8 MODULO 7.1.2.5 SCADENZIARIO CORSI SICUREZZA
6 PROCEDURA 7.1.3 GESTIONE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE
9 MODULO 7.1.3.1 REGISTRO MEZZI E ATTREZZATURE
10 MODULO 7.1.3.2 PROGRAMMA MANUTENZIONE
7 PROCEDURA 7.4 COMUNICAZIONE , CONSULTAZIONE, PARTECIPAZIONE
8 PROCEDURA 7.5 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE
11 MODULO 7.5.1 STATO REVISIONE E DISTRIBUZIONE DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE
9 PROCEDURA 8.1 PIANIFICAZIONE CONTROLLO OPERATIVO
12 MODULO 8.1.1 SCADENZIARIO VALUTAZIONE RISCHI PRESENTI NEL DVR
13 MODULO 8.1.2 SCADENZIARIO VISITE MEDICHE
14 MODULO 8.1.3 CATEGORIE DI LAVORATORI E DPI
15 MODULO 8.1.4 SCHEDA CONSEGNA DPI
16 MODULO 8.1.5 VERBALE COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
17 MODULO 8.1.6 SCADENZIARIO SIMULAZIONE PIANI DI ENERGENZA INTERNI
18 MODULO 8.1.7 SCADENZIARIO ELEZIONI RLS
19 MODULO 8.1.8 PROGRAMMA RIUNIONI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
20 MODULO 8.1.9 CONTROLLO OPERATIVO MANUTENZIONI
21 MODULO 8.1.10 CONTROLLO ESTINTORI
22 MODULO 8.1.11 CONTROLLO CASSETTINA DI PRIMO SOCCORSO
23 MODULO 8.1.12 CONTROLLO INDICATORI SICUREZZA
24 MODULO 8.1.13 REVISIONE DEI CONTRATTI SICUREZZA
25 MODULO 8.1.14 CONTROLLO OPERATIVO FORNITORI
26 MODULO 8.1.15 SOSTANZE PERICOLOSE
27 MODULO 8.1.16 ACQUISTI GREEN
28 MODULO 8.1.17 GESTIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
29 MODULO 8.1.18 CONTROLLO OPERATIVO ASPETTI AMBIENTALI
30 MODULO 8.1.19 CONTROLLO AUTORIZZAZIONI FORNITORI RIFIUTI
31 MODULO 8.1.20 REVISIONE DEI CONTRATTI AMBIENTE
32 MODULO 8.1.21 CONTROLLO OPERATIVO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI AMBIENTALI
10 PROCEDURA 8.1.1 PIANIFICAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE
33 MODULO 8.1.1.1 MATRICE EVENTI INCIDENTALI
34 MODULO 8.1.1.2 RAPPORTO PROVA DI EMERGENZA
35 MODULO 8.1.1.3 RAPPORTO SITUAZIONE DI EMERGENZA
11 PROCEDURA 8.1.2 GESTIONE DEI RIFIUTI
36 MODULO 8.1.2.1 ELENCO RIFIUTI E CLASSI DI PERICOLO
37 MODULO 8.1.2.2 TABELLA FORMULARI EMESSI
12 PROCEDURA 8.1.3 GESTIONE DEL CAMBIAMENTO
38 MODULO 8.1.3.1 PIANO DI GESTIONE DEL CAMBIAMENTO
13 PROCEDURA 8.4 GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
39 MODULO 8.4.1 QUESTIONARIO QUALIFICA FORNITORI
40 MODULO 8.4.2 SCHEDA VALUTAZIONE FORNITORI
41 MODULO 8.4.3 REGISTRO FORNITORI ACCETTATI
14 PROCEDURA 8.5 GESTIONE DEL PROCESSO
15 PROCEDURA 8.7 GESTIONE NON CONFORMITA’ E RECLAMI CLIENTE
42 MODULO 8.7.1 RAPPORTO NON CONFORMITA’
43 MODULO 8.7.2 REGISTRO NON CONFORMITA’
16 PROCEDURA 9.1 VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’, ANALISI DEI DATI E TECNICHE STATISTICHE
17 PROCEDURA 9.2 GESTIONE VERIFICHE ISPETTIVE
44 MODULO 9.2.1 AUDIT DI PRIMA PARTE
45 MODULO 9.2.2 AUDIT CHECK LIST
46 MODULO 9.2.3 AUDIT STATO ISPEZIONE
47 MODULO 9.2.4 SCHEDA QUALIFICA AUDITOR
18 PROCEDURA 9.3 RIESAMI
48 MODULO 9.3.1 RIESAME POLITICHE AZIENDALI
19 PROCEDURA 10.3 AZIONI DI MIGLIORAMENTO
49 MODULO 10.3.1 RAPPORTO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE PREVENTIVA
50 MODULO 10.3.2 REGISTRO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE PREVENTIVA
51 MODULO 10.3.3 REGISTRO SEGNALAZIONI DI TERZI

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