Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 9001
269,00€ + IVA
Implementa il Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2015 in modo semplice, veloce e autonomo.
Documenti pronti all’uso, completi e aggiornati per prepararti alla certificazione senza complicazioni.
Cos’è la ISO 9001 e perché è importante
La norma Internazionale ISO 9001 “Sistemi di gestione per la qualità” definisce i requisiti per implementare un Sistema di Gestione della Qualità efficace, in grado di migliorare i processi aziendali e garantire standard elevati di prodotto e servizio.
Perché scegliere il Kit Documentale ISO 9001
Questo kit ti consente di implementare in modo rapido e strutturato un Sistema di Gestione ISO 9001, senza dover creare documenti da zero.
Il Kit è completo di tutti i documenti necessari a soddisfare i requisiti della norma e ottenere la Certificazione: Manuale del Sistema, Procedure Operative e Moduli di Registrazione delle Evidenze, in formato Word ed Excel, pronti all’uso e personalizzabili.
Versione e aggiornamenti normativi
Il Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 9001 è CONFORME alla norma ISO 9001:2015 ed è sviluppato in LINGUA ITALIANA.
- ULTIMA REVISIONE NORMATIVA: Emendamento 1:2024 – Cambiamenti legati all’azione del clima
Contenuto del Kit
Il Kit Documentale Sistema di Gestione ISO 9001 è composto da 50 (CINQUANTA) files in formato Word ed Excel modificabili:
- n° 1 MANUALE del Sistema di Gestione
- n° 4 ALLEGATI al Manuale
- n° 16 PROCEDURE OPERATIVE
- n° 29 MODULI DI REGISTRAZIONE delle EVIDENZE
Visualizza elenco completo della documentazione del kit
| Manuale Sistema di Gestione ISO 9001 | ||||
| # PR | # MOD | TIPO DOC. | IDENTIFICATIVO | TITOLO |
| / | / | MANUALE | / | MANUALE SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ |
| / | / | ALLEGATO | 1 | POLITICA DEL SGQ |
| / | / | ALLEGATO | 2 | MANSIONARIO AZIENDALE |
| / | / | ALLEGATO | 3 | ORGANIGRAMMA FUNZIONALE |
| / | / | ALLEGATO | 4 | PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ |
| Procedure e Moduli di Registrazione Evidenze ISO 9001 | ||||
| # PR | # MOD | TIPO DOC. | IDENTIFICATIVO | TITOLO |
| 1 | PROCEDURA | 2.1 | GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA | |
| 1 | MODULO | 2.1.1 | ELENCO ED ARCHIVIO | |
| 2 | PROCEDURA | 6.1.1 | VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’ | |
| 2 | MODULO | 6.1.1.1 | VALUTAZIONE DEI RISCHI | |
| 3 | PROCEDURA | 7.1.2 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | |
| 3 | MODULO | 7.1.2.1 | PROGRAMMA ATTIVITA’ ADDESTRATIVA | |
| 4 | MODULO | 7.1.2.2 | RAPPORTO ATTIVITA’ ADDESTRAMENTO | |
| 5 | MODULO | 7.1.2.3 | SCHEDA PERSONALE | |
| 6 | MODULO | 7.1.2.4 | SCHEDA COLLABORATORE | |
| 4 | PROCEDURA | 7.1.3 | GESTIONE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE | |
| 7 | MODULO | 7.1.3.1 | REGISTRO MEZZI E ATTREZZATURE | |
| 8 | MODULO | 7.1.3.2 | PROGRAMMA MANUTENZIONE | |
| 5 | PROCEDURA | 7.1.5 | GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE | |
| 9 | MODULO | 7.1.5.1 | SCHEDA GESTIONE STRUMENTO | |
| 10 | MODULO | 7.1.5.2 | REGISTRO STRUMENTI DI MISURA | |
| 6 | PROCEDURA | 7.5.2 | GESTIONE INFORMAZIONI E DOCUMENTI DI COMMESSA | |
| 11 | MODULO | 7.5.2.1 | ELENCO DOCUMENTI COMMESSA | |
| 7 | PROCEDURA | 7.5 | GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE | |
| 12 | MODULO | 7.5.1 | STATO REVISIONE E DISTRIBUZIONE DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE | |
| 8 | PROCEDURA | 8.2 | GESTIONE DEI PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE | |
| 9 | PROCEDURA | 8.3 | PROGETTAZIONE | |
| 13 | MODULO | 8.3.1 | DATI IN INGRESSO ALLA PROGETTAZIONE | |
| 14 | MODULO | 8.3.2 | PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE | |
| 15 | MODULO | 8.3.3 | RIESAME-VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE | |
| 16 | MODULO | 8.3.4 | REGISTRO DOCUMENTAZIONE PROGETTAZIONE | |
| 10 | PROCEDURA | 8.4 | GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI | |
| 17 | MODULO | 8.4.1 | QUESTIONARIO QUALIFICA FORNITORI | |
| 18 | MODULO | 8.4.2 | SCHEDA VALUTAZIONE FORNITORI | |
| 19 | MODULO | 8.4.3 | REGISTRO FORNITORI ACCETTATI | |
| 11 | PROCEDURA | 8.5 | GESTIONE DEL PROCESSO | |
| 12 | PROCEDURA | 8.7 | GESTIONE NON CONFORMITA’ E RECLAMI CLIENTE | |
| 20 | MODULO | 8.7.1 | RAPPORTO NON CONFORMITA’ | |
| 21 | MODULO | 8.7.2 | REGISTRO NON CONFORMITA’ | |
| 13 | PROCEDURA | 9.1 | SODDISFAZIONE CLIENTE, ANALISI DEI DATI E TECNICHE STATISTICHE | |
| 22 | MODULO | 9.1.1 | QUESTIONARIO SODDISFAZIONE CLIENTE | |
| 14 | PROCEDURA | 9.2 | GESTIONE VERIFICHE ISPETTIVE | |
| 23 | MODULO | 9.2.1 | AUDIT DI PRIMA PARTE | |
| 24 | MODULO | 9.2.2 | AUDIT CHECK LIST | |
| 25 | MODULO | 9.2.3 | AUDIT STATO ISPEZIONE | |
| 26 | MODULO | 9.2.4 | SCHEDA QUALIFICA AUDITOR | |
| 15 | PROCEDURA | 9.3 | RIESAMI | |
| 27 | MODULO | 9.3.1 | RIESAME POLITICHE AZIENDALI | |
| 16 | PROCEDURA | 10.3 | AZIONI DI MIGLIORAMENTO | |
| 28 | MODULO | 10.3.1 | RAPPORTO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE PREVENTIVA | |
| 29 | MODULO | 10.3.2 | REGISTRO AZIONE CORRETTIVA-AZIONE PREVENTIVA | |
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